Abschlussbuchungen/Parametrierung: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Abschlussbuchungen|Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen]]
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==Parametrierung==
==Parametrierung==
In den Stammdaten (Personalstamm, Planungseinheit, Bereich oder am System) kann unter Abschlussbuchungen definiert werden, in welcher Reihenfolge und wie die Abrechnung am Monats-/DRZ-Ende zu erfolgen hat.
In den Stammdaten (Personalstamm, Planungseinheit, Bereich oder am System) kann unter Abschlussbuchungen definiert werden, in welcher Reihenfolge und wie die Abrechnung am Monats-/DRZ-Ende zu erfolgen hat.
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*Planungscode für Wochenüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Wochenüberstunden verwendet wird
*Planungscode für Wochenüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Wochenüberstunden verwendet wird
*Planungscode für Monatsmarkierung: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von [[Bewertungsmethoden_DRZ_(7up)#Monatsfehler-Stunden|Monatsfehler-Stunden]] verwendet wird
*Planungscode für Monatsmarkierung: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von [[Bewertungsmethoden_DRZ_(7up)#Monatsfehler-Stunden|Monatsfehler-Stunden]] verwendet wird
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*''' Reihenfolge:''' hier wird die Reihenfolge, in welcher die Buchungen durchgeführt werden sollen, eingegeben (Empfehlung: in 10er Schritten arbeiten, damit nachträgliche Änderungen leicht eingepflegt werden können)
*'''Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche:''' Dieser Parameter wirkt sich auf monatsübergreifende Tages- und Wochenfehler aus und ist standardmäßig aktiviert. Ist dieser Parameter auf "JA" so werden folgende Behandlungen ausgelöst, sofern in den Abschlussbuchungen Tages- und Wochenfehlermarkiereungen angeführt sind (siehe Screenshot oberhalb):
**Fallen in der Rumpfwoche Tages- und Wochenüberstunden an, so werden durch setzen des Parameters alle Tagesüberstunden (auch die aus dem Folgemonat) bearbeitet.
**Ebenso bewirkt die Aktivierung des Parameters die Wochenüberstundenmarkierung in einer Rumpfwoche. Dabei werden zuerst die Tagesfehler und anschließend die Wochenfehler markiert.
**Weiterführende Informationen dazu finden Sie [[Intern:Abschlussbuchungen/Parametrierung/Beispiele#Sonderfall Tages.2FWochen.C3.BCberstundenmarkierung in Rumpfwoche|hier]].
 
*'''Reihenfolge:''' hier wird die Reihenfolge, in welcher die Buchungen durchgeführt werden sollen, eingegeben (Empfehlung: in 10er Schritten arbeiten, damit nachträgliche Änderungen leicht eingepflegt werden können)
*''' Buchungstypen:'''
*''' Buchungstypen:'''
**Tagesmarkierung: Tagesfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Tagesmarkierung am DIENSTENDE eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Tages-Überstunden am Dienstbeginn eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
**Tagesmarkierung: Tagesfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Tagesmarkierung am DIENSTENDE eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Tages-Überstunden am Dienstbeginn eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
**Wochenmarkierung: Wochenfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Wochenmarkierung eingetragen. Hierbei werden die letzten Stunden der Woche ab Sonntag 24:00 eingetragen.  Möchte man in Ausnahmefällen die Wochen-Überstunden an einem anderen Tag eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
**Wochenmarkierung: Wochenfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Wochenmarkierung eingetragen. Hierbei werden die letzten Stunden der Woche ab Sonntag 24:00 eingetragen.  Möchte man in Ausnahmefällen die Wochen-Überstunden an einem anderen Tag eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
**Umbuchung: Hier muss in der Spalte "Konto/Umbuchung" eine Umbuchung ausgewählt werden, welche automatisch ausgeführt werden soll.
** Umbuchung: Hier muss in der Spalte "Konto/Umbuchung" eine Umbuchung ausgewählt werden, welche automatisch ausgeführt werden soll.
**Monatsmarkierung: Hier muss in der Spalte "Konto für Monatsmarkierung" das Konto angegeben werden, für welches [[Bewertungsmethoden_DRZ_(7up)#Monatsfehler-Stunden|Monatsfehler-Stunden]] markiert werden sollen.
**Monatsmarkierung: Hier muss in der Spalte "Konto für Monatsmarkierung" das Konto angegeben werden, für welches [[Bewertungsmethoden_DRZ_(7up)#Monatsfehler-Stunden|Monatsfehler-Stunden]] markiert werden sollen. Hierbei werden die letzten Stunden des DRZ mit dem hinterlegten Planungscode für Monatsmarkierung eingetragen. Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:
 
***'''D 100%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)
Hierbei werden die letzten Stunden des DRZ mit dem hinterlegten Planungscode für Monatsmarkierung eingetragen. Diese Funktion ist nur auf den Konten "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%" verfügbar.
***'''D 125%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)
***'''D 150%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)
{{AlexBild|Buchungstyp Monatsmarkierung|[[Bild:Abschluss_Monatsmarkierung.PNG]]|}}
{{AlexBild|Buchungstyp Monatsmarkierung|[[Bild:Abschluss_Monatsmarkierung.PNG]]|}}


*''' Konto für Monatsmarkierung:''' muss nur beim Buchungstyp "Monatsmarkierung" ausgewählt werden. Kann entweder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%" sein, auf allen anderen Konten ist diese Funktion nicht verfügbar.
*'''Konto für Monatsmarkierung:''' muss nur beim Buchungstyp "Monatsmarkierung" ausgewählt werden.  
*'''Konto/Umbuchung:''' muss nur beim Buchungstyp "Umbuchung" ausgewählt werden.
*'''Konto/Umbuchung:''' muss nur beim Buchungstyp "Umbuchung" ausgewählt werden.
*'''Minus umbuchen:''' Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird die Umbuchung bei Minuswerten durchgeführt. zB "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Verfallen lassen" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Bestätigen" (ACHTUNG: das bedeutet, dass es beim Konto DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% immer ZWEI Umbuchungen geben muss: einmal mit Minus umbuchen JA (bucht nur negative Werte um) und einmal mit Minus umbuchen NEIN (bucht nur positive Werte um)
*'''Minus umbuchen:''' Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird die Umbuchung bei Minuswerten durchgeführt. z. B. "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Verfallen lassen" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Bestätigen" (ACHTUNG: das bedeutet, dass es beim Konto DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% immer ZWEI Umbuchungen geben muss: einmal mit Minus umbuchen '''JA''' (bucht nur negative Werte um) und einmal mit Minus umbuchen '''NEIN''' (bucht nur positive Werte um)
*'''nur Ende DRZ''': Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird diese Umbuchung nur am DRZ-Ende durchgeführt. Notwendig, wenn man zB Zeitguthaben (Salden) anspricht in den Umbuchungen, sonst würden diese Umbuchungen jedes Monats ausgeführt werden.
*'''nur Ende DRZ''': Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird diese Umbuchung nur am DRZ-Ende durchgeführt. Notwendig, wenn man z. B. Zeitguthaben (Salden) anspricht in den Umbuchungen, sonst würden diese Umbuchungen jedes Monats ausgeführt werden.
*'''Umbuchungswert (optional):''' hier kann ein [[Umbuchungswert]] definiert werden, ab welchem die Umbuchung Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen wirksam werden soll.
*'''Umbuchungswert (optional):''' hier kann ein Umbuchungswert definiert werden, ab welchem die Umbuchung Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen wirksam werden soll (Details dazu unten)
*'''Umbuchungsfaktor (optional):'''Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem [[Umbuchungswert]] berücksichtig werden soll (zB bei Zeitguthaben 200%: 2,0)
*'''Umbuchungsfaktor (optional):'''Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtigt werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0)
 
===Umbuchungswert===
 
1. Beispiel:
Ein Vollzeit-Mitarbeiter darf bis zu 40 h (bewertet) in den nächsten Durchrechnungszeitraum mitnehmen,
alles darüber wird ausbezahlt.
Bei Teilzeit-Mitarbeitern soll diese Grenze aliquot berechnet werden.
 
{{AlexBild|Umbuchungswert für aliquotes Wochensoll|[[Datei:Umbuchungswert.PNG]]|}}
 
*'''Bezeichnung:''' dient nur Anzeigezwecken
*'''Anfall:''' Konto, welches für den definierten Grenzwert relevant ist.
*'''Grenzwert:''' Grenzwert, welcher bei Überschreitung die Umbuchung auslöst
*'''Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren:''' wenn auf ja gesetzt, wird der Grenzwert für Teilzeit-Kräfte aliquotiert
 
====Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert ====
 
Details dazu wurden weiter oben bereits erläutert.
 
Der im obigen Beispiel angelegte Umbuchungswert wird dann in den Abschlussbuchungen wir folgt verwendet:
 
*'''Umbuchungswert (optional):''' hier kann der oben beschriebene Umbuchungswert hinterlegt werden, ab welchem die gewählte Umbuchung (Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen) wirksam werden soll.
*'''Umbuchungsfaktor (optional):'''Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtig werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0).
 
{{AlexBild|Umbuchungswert und Faktor in den Abschlussbuchungen hinterlegen|[[Datei:Abschlussbuchungen_mit_Umbuchungswert.PNG]]|}}


===Abschlussbuchungen für Kalendermonat===
===Abschlussbuchungen für Kalendermonat===
Ab Version 2020.14 gibt es die Möglichkeit, für spezielle Kalendermonate andere Abschlussbuchungen zu definieren.
Für spezielle Kalendermonate können andere Abschlussbuchungen definiert werden.


Beispiel: Es soll immer bestätigt werden, Ende Dezember sollen aber alle Stunden ausbezahlt werden.
Beispiel: Es soll immer bestätigt werden, Ende Dezember sollen aber alle Stunden ausbezahlt werden.


Hierzu gibt es bei den Abschlussbuchungen die Möglichkeit auf andere Abschlussbuchungen zu referenzieren:
Hierzu gibt es bei den Abschlussbuchungen die Möglichkeit, auf andere Abschlussbuchungen zu referenzieren:
{{AlexBild|Abschlussbuchungen nur für bestimmte Kalendermonate|[[Datei:Abschlussbuchung Kalendermonat.png|800px]]|im Dezember wird alles ausbezahlt}}
{{AlexBild|Abschlussbuchungen nur für bestimmte Kalendermonate|[[Datei:Abschlussbuchung Kalendermonat.png|800px]]|im Dezember wird alles ausbezahlt}}
==LINKS==
==LINKS==


*[[Abschlussbuchungen|Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen]]
*[[Abschlussbuchungen|Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen]]
*[[Intern:Abschlussbuchungen/Parametrierung/Beispiele|Konkrete Anwendungsfälle +  Lösungsmöglichkeiten:]] (mehrmaliges Ausführen trotz Rollieren bzw. Saldo-Konten; Rollieren von Wochensoll)
*[[Intern:Abschlussbuchungen/Parametrierung/Beispiele|Konkrete Anwendungsfälle +  Lösungsmöglichkeiten:]] (mehrmaliges Ausführen trotz Rollieren bzw. Saldo-Konten; Rollieren von Wochensoll)
*[[Umbuchungswert|Umbuchungswert im Detail]]
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Aktuelle Version vom 30. November 2022, 07:11 Uhr

Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen


Parametrierung

In den Stammdaten (Personalstamm, Planungseinheit, Bereich oder am System) kann unter Abschlussbuchungen definiert werden, in welcher Reihenfolge und wie die Abrechnung am Monats-/DRZ-Ende zu erfolgen hat.

Abschlussbuchungen und gewünschte Planungscodes für Überstunden im Personalstamm hinterlegen
Abschlussbuchungen.PNG
  • Abschlussbuchungen: hier kann ein Set von Umbuchungen hinterlegt werden, welche in der definierten Reihenfolge ausgeführt werden
  • Planungscode für Tagesüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Tagesüberstunden verwendet wird
  • Planungscode für Wochenüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Wochenüberstunden verwendet wird
  • Planungscode für Monatsmarkierung: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Monatsfehler-Stunden verwendet wird
Beispiel für Abschlussbuchungen
Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert.PNG
  • Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche: Dieser Parameter wirkt sich auf monatsübergreifende Tages- und Wochenfehler aus und ist standardmäßig aktiviert. Ist dieser Parameter auf "JA" so werden folgende Behandlungen ausgelöst, sofern in den Abschlussbuchungen Tages- und Wochenfehlermarkiereungen angeführt sind (siehe Screenshot oberhalb):
    • Fallen in der Rumpfwoche Tages- und Wochenüberstunden an, so werden durch setzen des Parameters alle Tagesüberstunden (auch die aus dem Folgemonat) bearbeitet.
    • Ebenso bewirkt die Aktivierung des Parameters die Wochenüberstundenmarkierung in einer Rumpfwoche. Dabei werden zuerst die Tagesfehler und anschließend die Wochenfehler markiert.
    • Weiterführende Informationen dazu finden Sie hier.
  • Reihenfolge: hier wird die Reihenfolge, in welcher die Buchungen durchgeführt werden sollen, eingegeben (Empfehlung: in 10er Schritten arbeiten, damit nachträgliche Änderungen leicht eingepflegt werden können)
  • Buchungstypen:
    • Tagesmarkierung: Tagesfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Tagesmarkierung am DIENSTENDE eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Tages-Überstunden am Dienstbeginn eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
    • Wochenmarkierung: Wochenfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Wochenmarkierung eingetragen. Hierbei werden die letzten Stunden der Woche ab Sonntag 24:00 eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Wochen-Überstunden an einem anderen Tag eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
    • Umbuchung: Hier muss in der Spalte "Konto/Umbuchung" eine Umbuchung ausgewählt werden, welche automatisch ausgeführt werden soll.
    • Monatsmarkierung: Hier muss in der Spalte "Konto für Monatsmarkierung" das Konto angegeben werden, für welches Monatsfehler-Stunden markiert werden sollen. Hierbei werden die letzten Stunden des DRZ mit dem hinterlegten Planungscode für Monatsmarkierung eingetragen. Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:
      • D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)
      • D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)
      • D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)
Buchungstyp Monatsmarkierung
Abschluss Monatsmarkierung.PNG
  • Konto für Monatsmarkierung: muss nur beim Buchungstyp "Monatsmarkierung" ausgewählt werden.
  • Konto/Umbuchung: muss nur beim Buchungstyp "Umbuchung" ausgewählt werden.
  • Minus umbuchen: Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird die Umbuchung bei Minuswerten durchgeführt. z. B. "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Verfallen lassen" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Bestätigen" (ACHTUNG: das bedeutet, dass es beim Konto DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% immer ZWEI Umbuchungen geben muss: einmal mit Minus umbuchen JA (bucht nur negative Werte um) und einmal mit Minus umbuchen NEIN (bucht nur positive Werte um)
  • nur Ende DRZ: Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird diese Umbuchung nur am DRZ-Ende durchgeführt. Notwendig, wenn man z. B. Zeitguthaben (Salden) anspricht in den Umbuchungen, sonst würden diese Umbuchungen jedes Monats ausgeführt werden.
  • Umbuchungswert (optional): hier kann ein Umbuchungswert definiert werden, ab welchem die Umbuchung Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen wirksam werden soll (Details dazu unten)
  • Umbuchungsfaktor (optional):Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtigt werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0)

Umbuchungswert

1. Beispiel: 
Ein Vollzeit-Mitarbeiter darf bis zu 40 h (bewertet) in den nächsten Durchrechnungszeitraum mitnehmen, 
alles darüber wird ausbezahlt. 
Bei Teilzeit-Mitarbeitern soll diese Grenze aliquot berechnet werden.
Umbuchungswert für aliquotes Wochensoll
Umbuchungswert.PNG
  • Bezeichnung: dient nur Anzeigezwecken
  • Anfall: Konto, welches für den definierten Grenzwert relevant ist.
  • Grenzwert: Grenzwert, welcher bei Überschreitung die Umbuchung auslöst
  • Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren: wenn auf ja gesetzt, wird der Grenzwert für Teilzeit-Kräfte aliquotiert

Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert

Details dazu wurden weiter oben bereits erläutert.

Der im obigen Beispiel angelegte Umbuchungswert wird dann in den Abschlussbuchungen wir folgt verwendet:

  • Umbuchungswert (optional): hier kann der oben beschriebene Umbuchungswert hinterlegt werden, ab welchem die gewählte Umbuchung (Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen) wirksam werden soll.
  • Umbuchungsfaktor (optional):Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtig werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0).
Umbuchungswert und Faktor in den Abschlussbuchungen hinterlegen
Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert.PNG

Abschlussbuchungen für Kalendermonat

Für spezielle Kalendermonate können andere Abschlussbuchungen definiert werden.

Beispiel: Es soll immer bestätigt werden, Ende Dezember sollen aber alle Stunden ausbezahlt werden.

Hierzu gibt es bei den Abschlussbuchungen die Möglichkeit, auf andere Abschlussbuchungen zu referenzieren:

Abschlussbuchungen nur für bestimmte Kalendermonate
Abschlussbuchung Kalendermonat.png
im Dezember wird alles ausbezahlt

LINKS