Zeitguthaben: Unterschied zwischen den Versionen

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! Bezeichnung !! Kurzbez. !! Bemerkung
! Bezeichnung !! Kurzbez. !! Bemerkung
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| Spezieller Zeitzuschlag ||  S100+ || Programmierte kundenspezifische Saldoänderung   
| Spezieller Zeitzuschlag ||  S100+ || Programmierte kundenspezifische Saldoänderung   
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|  Zuviel ZA genommen || ZAZuviel ||   
|  Zuviel ZA genommen || ZAZuviel ||  = ''.Abbuchung für ZA ohne Überlauf'' Total bewertet<br />- [[Schemakonten (7Up)|Abwesend Zeitausgleich Gesamt]]<br />
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|  Betrag für saldointernen Minusausgleich || -Auszugl. ||
|  Betrag für saldointernen Minusausgleich || -Auszugl. || = ''.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich'' 100% * -1
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|  BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged || BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged || '''TODO''': ''Hide = true''
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|  Saldominus auszugleichen (obsolet) || -SaldoAuszugl. || '''TODO''': ''Hide = true''   
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| Übertrag aus Vor%% || SÜ ||  
| Übertrag aus Vor%% || SÜ ||  
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| .aus Rollierung || *S<R ||  
| Auszahlung laufend || *€l || [[Umbuchung|Buchungskonto]] für '''Auszahlung laufend''' Das sind Umbuchungen auf die im laufenden Monat(Woche) anfallenden Zeitguthaben, vor dem Minusausgleich.
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| Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest || *AZÜS ||  
| Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest || *AZÜS || = [[Schemakonten (7Up)]] Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben<br />- Auszahlung laufend
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| Auszahlung laufend || *€l ||  
| Automatische Auszahlung || *S€a || [[Umbuchung|Buchungskonto]] Zeitzuschläge...
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| .vor Abbuchung für ZA || *SÜfZA| ||
| .vor Abbuchung für ZA || *SÜfZA| || = Übertrag aus Vor%% <br/>-Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest <br/>-Auszahlung laufend<b100% OHNE Zeitausgleich<br /><br />
Das unbewertete Zeitguthaben wird aus den [[Schemakonten (7Up)]] um die unbewerteten Abwesenheiten und Arbeitszeiten erhöht, sowie den konsumierten Zeitausgleich verringert<br /> 
100% +=<br />
+ Arbeitszeit 100%(nicht aufwertbar)<br />
+ Abwesend 100%(nicht aufwertbar)<br />
+ FromCustomAdditional100<br />
- Abwesend 100%(nicht aufwertbar) Zeitausgleich<br />
- ZA Konsum aus Krank<br />
- ZA Konsum aus spez.Abw<br />
<br />
<br />aus der [[Durchrechnungszeitraum-Bilanz]] summieren hier aus [[Umbuchung|Umbuchungen]]:<br />''Überstunden in Saldo gutgeschrieben/aufwerten''<br />in das jeweilige Konto:<br />
''Manuelle Aufwertung 100% auf Ü12*%'' -> 12*%<br />
''Manuelle Aufwertung 100% auf Ü150%'' -> 150%<br />
''Manuelle Aufwertung 100% auf M150%'' -> M150<br />
''Manuelle Bestätigung 150% auf M150%'' -> M150%<br />
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| .Abbuchung für ZA ohne Überlauf || S>ZA+ ||  
| .Abbuchung für ZA ohne Überlauf || S>ZA+ || automatisch gefüllte [[Umbuchung|Buchungskonten]]. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto [[Schemenkonten (7Up)|Abwesend Zeitausgleich Gesamt]] aufgewogen ist. Der Wert für 100% wird dabei '''nicht''' ins Minus laufen, wenn mehr Zeitausgleich genommen wurde, als Zeitguthaben angesammelt ist.
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| .Abbuchung für ZA || S>ZA ||  
| .Abbuchung für ZA || S>ZA || automatisch gefüllte [[Umbuchung|Buchungskonten]], wobei nur das 100% Konto den Wert von ''Zuviel ZA genommen'' anzeigt.
 
'''TODO''': auflassen! ''Zuviel ZA genommen'' kann direkt von 100% in ''.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich'' abgezogen werden!
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| .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich || *SÜ ||
| .aus Rollierung || *S<R || [[Umbuchung|Buchungskonten]] für "Saldieren"<br />"Benutzersichtbare Salden / R12*%" -> ".aus Rollierung / 12*%"<br />"Benutzersichtbare Salden / R150%" -> ".aus Rollierung / 150%"<br />"Benutzersichtbare Salden / RM150*%" -> ".aus Rollierung / M150%"<br />"Benutzersichtbare Salden / R200%" -> ".aus Rollierung / 200*%"
 
(TODO: umbenennen .Buchungskonten Saldierung) prüfen, ob das so richtig programmiert ist. Sollte das nicht nur auf .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich wirken?
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|.Abbuchung für saldointernen Minusausgleich || *S- ||  
| .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich || *|| = .Abbuchung für ZA ohne Überlauf<br />+ .aus Rollierung<br />+.vor Abbuchung für ZA<br />-.Abbuchung für ZA
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| Auszahlung || *S€ ||  
| .Abbuchung für saldointernen Minusausgleich || *S- || automatisch gefüllte [[Umbuchung|Buchungskonten]]. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto ''Betrag für saldointernen Minusausgleich'' so klein wie möglich (aber nicht keiner als 0) wird.
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| Automatische Auszahlung || *S€a ||  
| Auszahlung || *S€ || [[Umbuchung|Buchungskonto]]
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| Zuschlag Auszahlung || *S€ Z ||  
| Zuschlag Auszahlung || *S€ Z || [[Umbuchung|Buchungskonto]]
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| Verfall || *S~ ||  
| Verfall || *S~ || [[Umbuchung|Buchungskonto]]
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|  || *S || Benutzersichtbare Salden = <br />.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich <br />'''-''' .Abbuchung für saldointernen Minusausgleich <br />'''-''' Auszahlung <br />'''-''' Verfall <br />'''-''' .aus Rollierung
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| Final || *SFi ||  
| Final || *SFi || Salden mit 150 und 200 Steuerbegünstigt zusammengeführt, außer Parameter<br />"Steuerfreie 'Überstunden gutgeschrieben' mit Übertrag?" = JA
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Aktuelle Version vom 9. Mai 2023, 12:48 Uhr

Zeitguthaben Management 1670081668709.png

Die Zeitkontgruppe Zeitguthaben enthält Konten der Abrechnung Österreich, die das Ergebnis der Berechnung der Salden aus dem

  • Übertrag
  • Anfall
  • DRZ-Überstunden
  • Auszahlungen
  • Umwertungen
  • Verfall
  • Konsum durch Zeitausgleich und Gleitzeit

darstellen

Präfix der Zeitkontogruppe
Bezeichnung Kurzbez.
Monat Zeitguthaben
Woche Zeitguthaben(W) W
Zeitkonten
Bezeichnung Kurzbez. Bemerkung
Spezieller Zeitzuschlag S100+ Programmierte kundenspezifische Saldoänderung
Zuviel ZA genommen ZAZuviel = .Abbuchung für ZA ohne Überlauf Total bewertet
- Abwesend Zeitausgleich Gesamt
Betrag für saldointernen Minusausgleich -Auszugl. = .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich 100% * -1
BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged TODO: Hide = true
BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged TODO: Hide = true
Saldominus auszugleichen (obsolet) -SaldoAuszugl. TODO: Hide = true
Zeitguthaben Konten
Präfix Bezeichnung Präfix Kurzbez. Bemerkung
Übertrag aus Vor%%
Auszahlung laufend *€l Buchungskonto für Auszahlung laufend Das sind Umbuchungen auf die im laufenden Monat(Woche) anfallenden Zeitguthaben, vor dem Minusausgleich.
Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest *AZÜS = Schemakonten (7Up) Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben
- Auszahlung laufend
Automatische Auszahlung *S€a Buchungskonto Zeitzuschläge...
.vor Abbuchung für ZA = Übertrag aus Vor%%
-Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest
-Auszahlung laufend<b100% OHNE Zeitausgleich

Das unbewertete Zeitguthaben wird aus den Schemakonten (7Up) um die unbewerteten Abwesenheiten und Arbeitszeiten erhöht, sowie den konsumierten Zeitausgleich verringert
100% +=
+ Arbeitszeit 100%(nicht aufwertbar)
+ Abwesend 100%(nicht aufwertbar)
+ FromCustomAdditional100
- Abwesend 100%(nicht aufwertbar) Zeitausgleich
- ZA Konsum aus Krank
- ZA Konsum aus spez.Abw


aus der Durchrechnungszeitraum-Bilanz summieren hier aus Umbuchungen:
Überstunden in Saldo gutgeschrieben/aufwerten
in das jeweilige Konto:
Manuelle Aufwertung 100% auf Ü12*% -> 12*%
Manuelle Aufwertung 100% auf Ü150% -> 150%
Manuelle Aufwertung 100% auf M150% -> M150
Manuelle Bestätigung 150% auf M150% -> M150%

.Abbuchung für ZA ohne Überlauf S>ZA+ automatisch gefüllte Buchungskonten. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto Abwesend Zeitausgleich Gesamt aufgewogen ist. Der Wert für 100% wird dabei nicht ins Minus laufen, wenn mehr Zeitausgleich genommen wurde, als Zeitguthaben angesammelt ist.
.Abbuchung für ZA S>ZA automatisch gefüllte Buchungskonten, wobei nur das 100% Konto den Wert von Zuviel ZA genommen anzeigt.

TODO: auflassen! Zuviel ZA genommen kann direkt von 100% in .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich abgezogen werden!

.aus Rollierung *S<R Buchungskonten für "Saldieren"
"Benutzersichtbare Salden / R12*%" -> ".aus Rollierung / 12*%"
"Benutzersichtbare Salden / R150%" -> ".aus Rollierung / 150%"
"Benutzersichtbare Salden / RM150*%" -> ".aus Rollierung / M150%"
"Benutzersichtbare Salden / R200%" -> ".aus Rollierung / 200*%"

(TODO: umbenennen .Buchungskonten Saldierung) prüfen, ob das so richtig programmiert ist. Sollte das nicht nur auf .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich wirken?

.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich *SÜ = .Abbuchung für ZA ohne Überlauf
+ .aus Rollierung
+.vor Abbuchung für ZA
-.Abbuchung für ZA
.Abbuchung für saldointernen Minusausgleich *S- automatisch gefüllte Buchungskonten. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto Betrag für saldointernen Minusausgleich so klein wie möglich (aber nicht keiner als 0) wird.
Auszahlung *S€ Buchungskonto
Zuschlag Auszahlung *S€ Z Buchungskonto
Verfall *S~ Buchungskonto
*S Benutzersichtbare Salden =
.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich
- .Abbuchung für saldointernen Minusausgleich
- Auszahlung
- Verfall
- .aus Rollierung
Final *SFi Salden mit 150 und 200 Steuerbegünstigt zusammengeführt, außer Parameter
"Steuerfreie 'Überstunden gutgeschrieben' mit Übertrag?" = JA