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! Bezeichnung !! Kurzbez. !! Bemerkung | ! Bezeichnung !! Kurzbez. !! Bemerkung | ||
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| Spezieller Zeitzuschlag || S100+ || Programmierte kundenspezifische Saldoänderung | | Spezieller Zeitzuschlag || S100+ || Programmierte kundenspezifische Saldoänderung | ||
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| Zuviel ZA genommen || ZAZuviel || | | Zuviel ZA genommen || ZAZuviel || = ''.Abbuchung für ZA ohne Überlauf'' Total bewertet<br />- [[Schemakonten (7Up)|Abwesend Zeitausgleich Gesamt]]<br /> | ||
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| Betrag für saldointernen Minusausgleich || -Auszugl. || | | Betrag für saldointernen Minusausgleich || -Auszugl. || = ''.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich'' 100% * -1 | ||
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| BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged || | | BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged || || '''TODO''': ''Hide = true'' | ||
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| BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged || | | BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged || || '''TODO''': ''Hide = true'' | ||
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| Saldominus auszugleichen (obsolet) || -SaldoAuszugl. || '''TODO''': ''Hide = true'' | | Saldominus auszugleichen (obsolet) || -SaldoAuszugl. || '''TODO''': ''Hide = true'' | ||
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| Übertrag aus Vor%% || SÜ || | | Übertrag aus Vor%% || SÜ || | ||
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| | | Auszahlung laufend || *€l || [[Umbuchung|Buchungskonto]] für '''Auszahlung laufend''' Das sind Umbuchungen auf die im laufenden Monat(Woche) anfallenden Zeitguthaben, vor dem Minusausgleich. | ||
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| Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest || *AZÜS || | | Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest || *AZÜS || = [[Schemakonten (7Up)]] Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben<br />- Auszahlung laufend | ||
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| Auszahlung | | Automatische Auszahlung || *S€a || [[Umbuchung|Buchungskonto]] Zeitzuschläge... | ||
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| .vor Abbuchung für ZA || *SÜfZA| || | | .vor Abbuchung für ZA || *SÜfZA| || = Übertrag aus Vor%% <br/>-Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest <br/>-Auszahlung laufend<b100% OHNE Zeitausgleich<br /><br /> | ||
Das unbewertete Zeitguthaben wird aus den [[Schemakonten (7Up)]] um die unbewerteten Abwesenheiten und Arbeitszeiten erhöht, sowie den konsumierten Zeitausgleich verringert<br /> | |||
100% +=<br /> | |||
+ Arbeitszeit 100%(nicht aufwertbar)<br /> | |||
+ Abwesend 100%(nicht aufwertbar)<br /> | |||
+ FromCustomAdditional100<br /> | |||
- Abwesend 100%(nicht aufwertbar) Zeitausgleich<br /> | |||
- ZA Konsum aus Krank<br /> | |||
- ZA Konsum aus spez.Abw<br /> | |||
<br /> | |||
<br />aus der [[Durchrechnungszeitraum-Bilanz]] summieren hier aus [[Umbuchung|Umbuchungen]]:<br />''Überstunden in Saldo gutgeschrieben/aufwerten''<br />in das jeweilige Konto:<br /> | |||
''Manuelle Aufwertung 100% auf Ü12*%'' -> 12*%<br /> | |||
''Manuelle Aufwertung 100% auf Ü150%'' -> 150%<br /> | |||
''Manuelle Aufwertung 100% auf M150%'' -> M150<br /> | |||
''Manuelle Bestätigung 150% auf M150%'' -> M150%<br /> | |||
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| .Abbuchung für ZA ohne Überlauf || S>ZA+ || | | .Abbuchung für ZA ohne Überlauf || S>ZA+ || automatisch gefüllte [[Umbuchung|Buchungskonten]]. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto [[Schemenkonten (7Up)|Abwesend Zeitausgleich Gesamt]] aufgewogen ist. Der Wert für 100% wird dabei '''nicht''' ins Minus laufen, wenn mehr Zeitausgleich genommen wurde, als Zeitguthaben angesammelt ist. | ||
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| .Abbuchung für ZA || S>ZA || | | .Abbuchung für ZA || S>ZA || automatisch gefüllte [[Umbuchung|Buchungskonten]], wobei nur das 100% Konto den Wert von ''Zuviel ZA genommen'' anzeigt. | ||
'''TODO''': auflassen! ''Zuviel ZA genommen'' kann direkt von 100% in ''.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich'' abgezogen werden! | |||
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| .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich | | .aus Rollierung || *S<R || [[Umbuchung|Buchungskonten]] für "Saldieren"<br />"Benutzersichtbare Salden / R12*%" -> ".aus Rollierung / 12*%"<br />"Benutzersichtbare Salden / R150%" -> ".aus Rollierung / 150%"<br />"Benutzersichtbare Salden / RM150*%" -> ".aus Rollierung / M150%"<br />"Benutzersichtbare Salden / R200%" -> ".aus Rollierung / 200*%" | ||
(TODO: umbenennen .Buchungskonten Saldierung) prüfen, ob das so richtig programmiert ist. Sollte das nicht nur auf .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich wirken? | |||
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|.Abbuchung für saldointernen Minusausgleich || * | | .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich || *SÜ || = .Abbuchung für ZA ohne Überlauf<br />+ .aus Rollierung<br />+.vor Abbuchung für ZA<br />-.Abbuchung für ZA | ||
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| | | .Abbuchung für saldointernen Minusausgleich || *S- || automatisch gefüllte [[Umbuchung|Buchungskonten]]. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto ''Betrag für saldointernen Minusausgleich'' so klein wie möglich (aber nicht keiner als 0) wird. | ||
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| | | Auszahlung || *S€ || [[Umbuchung|Buchungskonto]] | ||
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| Zuschlag Auszahlung || *S€ Z || | | Zuschlag Auszahlung || *S€ Z || [[Umbuchung|Buchungskonto]] | ||
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| Verfall || *S~ || | | Verfall || *S~ || [[Umbuchung|Buchungskonto]] | ||
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| || *S || | | || *S || Benutzersichtbare Salden = <br />.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich <br />'''-''' .Abbuchung für saldointernen Minusausgleich <br />'''-''' Auszahlung <br />'''-''' Verfall <br />'''-''' .aus Rollierung | ||
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| Final || *SFi || | | Final || *SFi || Salden mit 150 und 200 Steuerbegünstigt zusammengeführt, außer Parameter<br />"Steuerfreie 'Überstunden gutgeschrieben' mit Übertrag?" = JA | ||
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Aktuelle Version vom 9. Mai 2023, 12:48 Uhr
Die Zeitkontgruppe Zeitguthaben enthält Konten der Abrechnung Österreich, die das Ergebnis der Berechnung der Salden aus dem
- Übertrag
- Anfall
- DRZ-Überstunden
- Auszahlungen
- Umwertungen
- Verfall
- Konsum durch Zeitausgleich und Gleitzeit
darstellen
Bezeichnung | Kurzbez. | |
---|---|---|
Monat | Zeitguthaben | |
Woche | Zeitguthaben(W) | W |
Bezeichnung | Kurzbez. | Bemerkung |
---|---|---|
Spezieller Zeitzuschlag | S100+ | Programmierte kundenspezifische Saldoänderung |
Zuviel ZA genommen | ZAZuviel | = .Abbuchung für ZA ohne Überlauf Total bewertet - Abwesend Zeitausgleich Gesamt |
Betrag für saldointernen Minusausgleich | -Auszugl. | = .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich 100% * -1 |
BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged | TODO: Hide = true | |
BalanceFinalSummand_200TaxPrivileged | TODO: Hide = true | |
Saldominus auszugleichen (obsolet) | -SaldoAuszugl. | TODO: Hide = true |
Präfix Bezeichnung | Präfix Kurzbez. | Bemerkung |
---|---|---|
Übertrag aus Vor%% | SÜ | |
Auszahlung laufend | *€l | Buchungskonto für Auszahlung laufend Das sind Umbuchungen auf die im laufenden Monat(Woche) anfallenden Zeitguthaben, vor dem Minusausgleich. |
Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest | *AZÜS | = Schemakonten (7Up) Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben - Auszahlung laufend |
Automatische Auszahlung | *S€a | Buchungskonto Zeitzuschläge... |
.vor Abbuchung für ZA | = Übertrag aus Vor%% -Arbeitszeit durch Überstunden gutgeschrieben Rest -Auszahlung laufend<b100% OHNE Zeitausgleich Das unbewertete Zeitguthaben wird aus den Schemakonten (7Up) um die unbewerteten Abwesenheiten und Arbeitszeiten erhöht, sowie den konsumierten Zeitausgleich verringert | |
.Abbuchung für ZA ohne Überlauf | S>ZA+ | automatisch gefüllte Buchungskonten. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto Abwesend Zeitausgleich Gesamt aufgewogen ist. Der Wert für 100% wird dabei nicht ins Minus laufen, wenn mehr Zeitausgleich genommen wurde, als Zeitguthaben angesammelt ist. |
.Abbuchung für ZA | S>ZA | automatisch gefüllte Buchungskonten, wobei nur das 100% Konto den Wert von Zuviel ZA genommen anzeigt.
TODO: auflassen! Zuviel ZA genommen kann direkt von 100% in .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich abgezogen werden! |
.aus Rollierung | *S<R | Buchungskonten für "Saldieren" "Benutzersichtbare Salden / R12*%" -> ".aus Rollierung / 12*%" "Benutzersichtbare Salden / R150%" -> ".aus Rollierung / 150%" "Benutzersichtbare Salden / RM150*%" -> ".aus Rollierung / M150%" "Benutzersichtbare Salden / R200%" -> ".aus Rollierung / 200*%" (TODO: umbenennen .Buchungskonten Saldierung) prüfen, ob das so richtig programmiert ist. Sollte das nicht nur auf .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich wirken? |
.vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich | *SÜ | = .Abbuchung für ZA ohne Überlauf + .aus Rollierung +.vor Abbuchung für ZA -.Abbuchung für ZA |
.Abbuchung für saldointernen Minusausgleich | *S- | automatisch gefüllte Buchungskonten. Geben an, was aus den Zeitguthaben unter der Berücksichtigung der Wertigekeit genommen werden muss, damit Konto Betrag für saldointernen Minusausgleich so klein wie möglich (aber nicht keiner als 0) wird. |
Auszahlung | *S€ | Buchungskonto |
Zuschlag Auszahlung | *S€ Z | Buchungskonto |
Verfall | *S~ | Buchungskonto |
*S | Benutzersichtbare Salden = .vor Abbuchung für saldointernen Minusausgleich - .Abbuchung für saldointernen Minusausgleich - Auszahlung - Verfall - .aus Rollierung | |
Final | *SFi | Salden mit 150 und 200 Steuerbegünstigt zusammengeführt, außer Parameter "Steuerfreie 'Überstunden gutgeschrieben' mit Übertrag?" = JA |